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Base de Conhecimento

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  • Bem-vindo a Base de Conhecimento
  • 1. Perguntas Frequentes
    • 1.1. Conceitos
      • Características
      • CFOP
      • Cobertura (em dias)
      • Código alternativo
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      • Ticket médio
      • Usuário
    • 1.2. Dúvidas
      • Como poderei cadastrar vendas no sistema?
      • Equipamentos Homologados
      • Porque minhas vendas não integram com a retaguarda?
      • Como criar um atalho para a retaguarda na área de trabalho?
      • Como instalar o módulo de impressão de etiquetas?
      • Como instalar o módulo Reports?
    • 1.3. NFe - Rejeição
      • Rejeição 210: I.E. do destinatário inválida
      • Rejeição 230: I.E. do emitente não cadastrada
      • Rejeição 232: I.E. do destinatário não informada
      • Rejeição 234: I.E. do destinatário não vinculada ao CNPJ
      • Rejeição 237: CPF do Destinatário Inválido
      • Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.
      • Rejeição 375: NFe com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e
      • Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
      • Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
      • Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
      • Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
      • Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
      • Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
      • Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado
      • Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
    • 1.4. Downloads
      • Downloads
  • 2. Configurando o ERP Microneo
    • 2.1. Configure o acesso aos usuários
      • Passo 1. Como criar um perfil de acesso?
      • Passo 2. Como criar um novo acesso ao usuário do sistema?
      • Passo 3. Como personalizar um acesso?
      • Passo 4. Como configurar um vendedor?
      • Passo 5. Como alterar ou recuperar uma senha de acesso?
    • 2.2. Configure as tributações
      • Passo 1. Como cadastrar uma CFOP?
      • Passo 2. Como configurar as alíquotas de ICMS
      • Passo 3. Como configurar as alíquotas de IPI?
      • Passo 4. Como configurar as alíquotas de PIS?
      • Passo 5. Como configurar as alíquotas de COFINS?
      • Passo 6. Como cadastrar um código de NCM?
      • Passo 7. Como cadastrar o Certificado Digital A1?
    • 2.3. Configure o módulo de produtos
      • Passo 1. Como configurar as unidades de medidas?
      • Passo 2. Como configurar os parâmetros de produto?
      • Passo 3. Como configurar os parâmetros de preço do negócio?
      • Passo 4. Como configurar os parâmetros de preço da unidade de negócio?
    • 2.4. Configure o módulo de pessoas
      • Passo 1. Como configurar as pessoas no sistema?
      • Como parametrizar o módulo de Pessoas?
    • 2.5. Configure o módulo de estoque
      • Passo 1. Como parametrizar o módulo de estoque?
      • Passo 2. Como configurar os tipos de empenho?
      • Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?
    • 2.6. Configure os módulos de venda
      • 2.6.1. Parametrize o módulo de PDV?
        • Como parametrizar o módulo de PDV?
      • 2.6.2. Parametrize o módulo de Sales
        • Como parametrizar o módulo Sales?
      • 2.6.3. Parametrize o módulo Delivery
        • 2. Como parametrizar o cliente no módulo Delivery?
        • 3. Como parametrizar o monitoramento do módulo Delivery?
        • 4. Como fazer o pré-cadastro da função do colaborador no módulo Delivery?
        • 5. Como fazer o pré-cadastro do motivo de cancelamento no módulo Delivery?
        • 1. Como parametrizar a unidade de negócio
    • 2.7. Configure o módulo de orçamento
      • Parametrizar o Orçamento
    • 2.8. Configure as faixas de desconto
      • Como parametrizar o Desconto
  • 3. Utilizando o ERP Microneo
    • 3.1. Sales
      • Como cadastrar uma venda no Sales?
    • 3.2. Promoção
      • Como cadastrar uma promoção?
    • 3.3. Produtos
      • Como cadastrar um produto?
      • Como funciona a publicação de produtos?
      • Como parametrizar o Desconto
    • 3.4. Pessoas
      • Como cadastrar uma pessoa?
    • 3.5. Estoque
      • Como criar um empenho?
      • Como fazer um arquivo para importar inventario?
      • Como fazer uma conferência?
      • Como fazer uma movimentação avulsa?
      • Como fazer uma separação?
      • Como fazer uma transferência?
      • Como realizar um batimento
      • Como cadastrar um conserto
      • Como cadastrar uma consignação?
      • Como fazer um pedido de compra?
      • Como fazer um recebimento de mercadoria 
      • Como fazer um recebimento de transferência
    • 3.6. Delivery
      • Como cadastrar um pedido de venda?
      • Como cadastrar uma equipe de vendas?
      • Quais os pré-requisitos para a utilização do módulo Delivery?
      • Qual a função do módulo Delivery?
    • 3.7. Faturamento
      • Como fazer uma NF vinda do módulo laranja do PDV
      • Como fazer uma nota fiscal de devolução
      • Como fazer uma NF de Venda
  • 5. Utilizando o PDV Microneo
    • Como realizar um atendimento com solicitação de NF no PDV
    • Como realizar um atendimento no PDV
    • Como realizar um desconto no PDV
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  • 2.7. Configure o módulo de orçamento
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Parametrizar o Orçamento

3 minutos de leitura






Como Parametrizar o Orçamento


Como Parametrizar o Orçamento #

Como fazer a parametrização do orçamento? #

Essa funcionalidade permite configurar a utilidade dos Orçamentos da loja. A parametrização é feita por negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, o sistema exibirá os negócios existentes no ambiente. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha. Para iniciar ou alterar uma parametrização, clique sobre o ícone editar, à direita do nome do negócio.

Caminho: #

No menu principal, selecione Controladoria → Parametrizações → Orçamento → Parametrização de Orçamento.

Será exibida uma lista com as unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha.

Parametrizar #

Clique em editar, ao lado da unidade de negócio e informe os campos conforme abaixo:

Utiliza Orçamento #

Se a sua unidade utilize orçamento, assinale este campo.

Pedir senha de gerente para cancelar Orçamento #

Determina se o orçamento apenas poderá ser cancelado pelo gerente. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Pedir senha de gerente para conceder desconto no Orçamento #

Determina se o desconto no orçamento apenas poderá ser concedido pelo gerente. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Associa cliente ao orçamento #

Esse parâmetro determina se a tela de cadastro do cliente será apresentada durante o processo de pedido no orçamento. Marcar essa funcionalidade não implica na obrigatoriedade de associar o cliente ao atendimento. O usuário pode, durante o pedido, ignorar o cadastro.

Habilita download de imagens #

Esse parâmetro permite que a imagem principal de um produto seja apresentada no orçamento durante o processo de pedido.

Número de dias validade #

Determina a quantidade de dias que o orçamento estará ativo. Se o campo for salvo como vazio ou “0”, ao fechar o orçamento no fim do dia ele perderá a validade.

Pedir senha de gerente para cancelar item do Orçamento #

Determina se itens no orçamento apenas poderão ser cancelados pelo gerente. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Pedir senha de gerente para conceder desconto item #

Determina se o desconto por item no orçamento apenas poderá ser concedido pelo gerente. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Pedir senha de gerente para alterar orçamento #

Determina se o orçamento apenas será alterado pelo gerente. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Usa impressão de orçamento #

Determina se o orçamento será impresso após finalizado.

Habilita download de todas imagens #

Esse parâmetro permite que todas as imagens de um produto sejam apresentadas no orçamento durante o processo do pedido.

Concluir #

Para concluir, clique em Salvar.

http://www.microneo.com

http://microneo.com.br

Parametrizar o Orçamento


Atualizado em 16/12/2024

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Tabela de conteúdos (TOC)
  • Como Parametrizar o Orçamento
    • Como fazer a parametrização do orçamento?
    • Caminho:
    • Parametrizar
    • Utiliza Orçamento
    • Pedir senha de gerente para cancelar Orçamento
    • Pedir senha de gerente para conceder desconto no Orçamento
    • Associa cliente ao orçamento
    • Habilita download de imagens
    • Número de dias validade
    • Pedir senha de gerente para cancelar item do Orçamento
    • Pedir senha de gerente para conceder desconto item
    • Pedir senha de gerente para alterar orçamento
    • Usa impressão de orçamento
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