06/07/2022

Rejeição 210: I.E. do destinatário inválida

Rejeição 210: I.E. do destinatário inválida Causa Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição “210 – IE do destinatário inválida”. Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dí­gito verificador incorreto. Como Resolver Deve-se verificar a Inscrição Estadual informada para o destinatário. Consulte a Inscrição Estadual informada no SINTEGRA ou no CCC para confirmar a validade. Conclusão Feita a correção, atualize a nota fiscal e reenvie para processamento. Referência: OOBJ. Rejeição 210: I.E. do […]
06/07/2022

Rejeição 230: I.E. do emitente não cadastrada

Rejeição 230: I.E. do emitente não cadastrada Causa Ocorre quando a Inscrição Estadual do Emitente não estiver cadastrada na Sefaz. Como Resolver Verifique como está o processo cadastral da Inscrição Estadual para ativar a emissão de NF-e no Ambiente de Produção ou Homologação. O processo para cadastramento e ativação de uma Inscrição Estadual para emissão de NF-e pode variar para cada Estado. Para maiores informações e orientações entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber sobre o processo de cadastramento / ativação. Acesse os links do Sintegra ou CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes) para consultar se a IE consta como “Habilitada” […]
06/07/2022

Rejeição 232: I.E. do destinatário não informada

Rejeição 232: I.E. do destinatário não informada Causa Ocorre quando o destinatário é identificado na NFe como Isento ou Não Contribuinte, entretanto possui IE ativa no seu Estado e não foi informada. Como Resolver Acesse os links do Sintegra ou CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes) para consultar a Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ do destinatário. Para cadastrar a Inscrição Estadual no cadastro do cliente: Caminho: No menu principal, selecione Pessoas -> Cliente. Será exibido um campo de busca, e o usuário deverá digitar o nome da pessoa que deseja procurar. O sistema exibirá uma lista com as pessoas resultantes da busca. O usuário deverá […]
06/07/2022

Rejeição 234: I.E. do destinatário não vinculada ao CNPJ

Rejeição 234: I.E. do destinatário não vinculada ao CNPJ Causa Ocorre quando o destinatário identificado na NFe possui IE divergente a vinculada ao CNPJ. Como Resolver Acesse os links do Sintegra ou CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes) para consultar a Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ do destinatário. Para cadastrar a Inscrição Estadual no cadastro do cliente: Caminho: No menu principal, selecione Pessoas -> Cliente. Será exibido um campo de busca, e o usuário deverá digitar o nome da pessoa que deseja procurar. O sistema exibirá uma lista com as pessoas resultantes da busca. O usuário deverá editar conforme o necessário. Editar Clique em editar […]
06/07/2022

Rejeição 237: CPF do Destinatário Inválido

Rejeição 237: CPF do Destinatário Inválido Causa Ocorre quando o CPF do Destinatário for informado incorretamente, com sequência numérica incorreta ou dígito de controle (último número do CPF) inválido. Como Resolver Verifique com o cliente o CPF correto. Para cadastrar o CPF no cadastro do cliente: Caminho: No menu principal, selecione Pessoas -> Cliente. Será exibido um campo de busca, e o usuário deverá digitar o nome da pessoa que deseja procurar. O sistema exibirá uma lista com as pessoas resultantes da busca. O usuário deverá editar conforme o necessário. Editar Clique em editar no ícone do lado direito da […]
06/07/2022

Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.

Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário. Causa Ocorre quando o cadastro do destinatário apresenta irregularidade fiscal no cadastro do SEFAZ. Entre os motivos que apresentam uso denegado estão: – I.E. Suspensa;– I.E. Cancelada;– I.E. Baixada;– I.E. Em processo de Baixa. Como Resolver Acesse os links do Sintegra ou CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes) para consultar a Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ do destinatário. Informe o destinatário a situação para que ele entre em contato com o SEFAZ para verificar a situação. Caso necessário, altere a I.E. do destinatário. Para cadastrar a Inscrição Estadual no cadastro do cliente: Caminho: No menu principal, selecione […]
06/07/2022

Rejeição 375: NFe com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e

Rejeição 375: NFe com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e Causa Ocorre quando for emitida uma NFe com CFOP igual a 5.929 ou 6.929 que estiver referenciada uma NFCe modelo 65. Como Resolver Certifique-se que o CFOP não foi informado indevidamente. Essa regra é opcional, então em muitos Estados essa rejeição não irá ocorrer. Caso tenha informado o CFOP indevidamente, entre em contato com sua contabilidade e veja qual CFOP que se adequará mais a operação. Caso a contabilidade sugerir em manter o CFOP, será necessário informar em substituição a NFCe referenciada um Cupom Fiscal. Conclusão Feita a […]
06/07/2022

Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ

Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ Causa Ocorre quando o Regime Tributário do EMITENTE esta divergente do cadastro da Sefaz. Como Resolver Acesse os links do Sintegra ou CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes) para consultar o Regime Tributário vigente para a empresa. Envie um email para suporte@microneo.com solicitando a alteração do Regime Tributário na base do ERP Microneo para o Regime Tributário (CRT) vigente cadastrado no SEFAZ: 1- Simples Nacional 2- Regime Normal Conclusão Feita a correção, atualize a nota fiscal e reenvie para processamento. Referência: OOBJ. Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ https://microneo.com.br https://www.microneo.com.br
06/07/2022

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte Causa Ocorre quando for emitida uma NFe para Destinatário Não Contribuinte do ICMS e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo: Existem algumas exceções a regra: 1- A regra de validação 600 não se aplica para NFe de entrada; 2- A regra de validação 600 não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913); 3- A regra de validação 600 não se aplica, […]
06/07/2022

Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

  Causa Ocorre quando a NFe é emitida para um destinatário onde indicador de I.E. for igual a Não contribuinte e não for Operação com o Exterior. Como Resolver No corpo da nota fiscal eletrônica, na aba – Dados Gerais, na opção produtos destinados a:, selecione a opção Uso e Consumo. Conclusão Feita a correção, atualize a nota fiscal e reenvie para processamento. Referência: OOBJ.   https://microneo.com.br https://www.microneo.com.br
06/07/2022

Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada

Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada Causa Ocorre quando a NFe é emitida uma NFe relativa a Cupom Fiscal com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o cupom fiscal emitido. Como Resolver Informe os dados relativos ao Cupom Fiscal emitido no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. Conclusão Feita a correção, atualize a nota fiscal e reenvie para processamento. Referência: OOBJ. Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada https://microneo.com.br https://www.microneo.com.br
06/07/2022

Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual Causa Ocorre quando é emitida uma NFe com Identificação da I.E. como “Contribuinte Isento de Inscrição Estadual” em Estado (UF) que não permite essa identificação da I.E. em Operação Internas/Estaduais ou Operação Interestaduais”. Os Estados que não permitem que os destinatário tenham indicação como Contribuinte Isento são: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP. Exceções à regra: 1- Não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST em pelo menos um item da NFe. 2- Não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente em […]
06/07/2022

Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura Causa Ocorre quando existem divergências dos valores totais da NFe quanto ao valor informado nas duplicatas. Como Resolver Certifique-se que o valor líquido da Fatura esta de acordo com o valor indicado na soma das parcelas nas Duplicatas. Conclusão Feita a correção, atualize a nota fiscal e reenvie para processamento. Referência: OOBJ. Rejeição 851: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura https://microneo.com.br https://www.microneo.com.br
06/07/2022

Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado

Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado Causa Ocorre quando for emitida uma NFe (modelo 55) e no grupo de parcelas não for informado o número da parcela ou o número informado estiver inválido. Como Resolver Para resolução, deve-se informar a numeração de todas as parcelas que compõe o grupo de duplicatas. Conclusão Feita a correção, atualize a nota fiscal e reenvie para processamento. Referência: OOBJ. Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado https://microneo.com.br https://www.microneo.com.br
06/07/2022

Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento Causa Ocorre quando for emitida uma NFe (modelo 55) com finalidade da emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste, e no campo Adicionar Forma de Pagamento for informado um valor diferente de “Sem Pagamento”. Como Resolver Primeiramente, avalie as seguintes regras: NFe que possua finalidade Ajuste ou Devolução, o campo DESCRIÇÃO – Adicionar Forma de Pagamento deve ser gerado com valor – SEM PAGAMENTO. NFe que possua duplicatas, o campo DESCRIÇÃO – Adicionar Forma de Pagamento será gerado com valor – DUPLICATA. NFe […]